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甘肃太子山国家级自然保护区管护中心完成2024年度内部审计工作

发布时间:2024-07-31 17:17    阅读次数:
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为保障中心财务工作安全运行,规范财务行为,防范财务风险,提高财务管理水平。根据《甘肃太子山国家级自然保护区管护中心关于开展2024年度内部审计工作的通知》(甘太管发〔2024〕48号)文件精神,中心内审工作小组对基层各单位财务工作开展情况进行了合规性审计。

内审工作小组严格按照《政府会计准则》、《甘肃太子山国家级自然保护区管护中心财务管理制度》等有关规章制度开展内部审计工作,对于普遍存在的问题进行归类,从国有资产管理、债权债务管理等方面向中心党委提交了审计报告,具体的内审问题清单以通知的形式下发到了基层各单位,督促各单位按时完成整改任务,由点及面,举一反三,不断提高单位财务管理水平。截止目前,基层各单位根据问题清单已全部完成整改任务。(计划财务科供稿)